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中國機械工業集團有限公司財務會計工作

2019-01-27 06:57
中國會計年鑒 2019年0期
關鍵詞:管控經營資金

2018年,中國機械工業集團有限公司(以下簡稱集團公司)財務工作圍繞集團經營發展工作重心,以夯實基礎、嚴控風險、支持發展、提升價值為目標,扎實開展強基礎、控風險、重保障、優質量等各項工作,為集團公司利潤連續保持百億規模積極創造價值、貢獻力量。

一、增強資金管控能力,保障經營發展資金

(一)持續推進資金保障工作。不斷深化與銀行“總對總”戰略合作關系,集團融資能力進一步增強,2018年授信規模超過3 400 億元,戰略客戶地位和影響力進一步提升。開展新股申購獲益穩定。積極組織企業申請各項財政補助資金,增加資金支持來源。

(二)深化資金集中管理工作。深入分析資金集中工作中的瓶頸,加強多層級溝通,切實推進上市公司資金集中力度,提高集團整體資金集中規模。持續發揮財務公司資金營運平臺作用,為集團節約年度財務費用近4 億元,降低資金成本。

(三)持續強化債務風險管控。全面梳理檢查債務風險,積極應對、妥善處理企業債務風險問題,緩解個別企業資金困境和危機,進一步提高統籌資金安排、防范資金風險的能力。開展對外擔保工作的清理排查,及時清理不合規擔保事項。查找所屬企業在擔保領域發生的問題與原因,修訂完善擔保管理制度,明確管控原則、底線,進一步規范擔保行為,保障國有股東權益。全面落實中央企業“降杠桿減負債”工作,以警戒線為基礎,結合企業所處行業、業務風險程度,按照有保有壓的管控原則,層層分解工作目標,集團公司整體資產負債率逐年明顯改善,2018年底同比繼續下降0.4 個百分點,全年支持所屬企業發行債券融資44.7 億元,并按期兌付到期債券38 億元,進一步降低了融資成本,樹立了良好的市場形象。

(四)完善集團資金管控手段,幫助所屬企業優化資金管理,穩步推進資金管理信息系統建設工作,與多家國內主要商業銀行建立賬戶信息對接系統。同時,組織加強銀行賬戶清理,關閉銀行賬戶253個。針對個別企業出現的資金風險,積極組織研究解決辦法,幫助企業緩解資金困境和危機。

(五)組織成立集團公司匯率風險研究專項工作組,圍繞所屬企業外匯風險管理情況及典型匯率風險管理案例,開展集團匯率風險管理情況、應對措施、套期保值核算等專題研究工作。

二、深化經營運行管理,推動經營提質增效

切實落實集團經營重點任務,經營管理工作和預算管理工作有效銜接,依托預算管理支撐年度經營目標。逐戶下達預算批復,督促企業通過月度和季度進行分解落實,及時跟蹤監控企業經營運行情況。緊盯年度經營目標進展情況,定期發布并不斷優化經營財務動態,提出預警建議,服務集團經營發展和決策的能力不斷強化。提前做好分析研判和預評估,通過組織召開經營運行分析會、及時進行專題匯報、及時報送業績預警報告、開展現場調研督導等方式,推動所屬企業全力以赴完成年度目標。2018年,集團公司經營運行情況保持總體穩定,利潤總額保持百億元以上。

三、提高財務信息質量,發揮財務決策支撐作用

夯實基礎,不斷提高會計信息質量。集團公司快報更加及時準確,決算質量不斷提高,近年來,國機集團財務信息質量多次得到財政部、國資委的通報表揚。深化應用,發揮財務決策支持作用。加強經營信息與財務信息的整合,充分挖掘財務信息價值,全面評價企業經營績效與存在問題,為企業做好診斷。狠抓落實,實現問題整改閉環管理。各所屬企業高度重視財務決算批復和各類審計監督意見問題整改,按照“三個不放過”的原則,制定問題清單,明確整改責任,加強跟蹤檢查,有效推動問題整改落實到位。健全激勵機制,表彰財務信息管理工作先進單位,形成比、學、趕、幫、超的氛圍,推動整體財務信息質量的不斷提升。

四、推進專項工作,助力集團提質增效

(一)強化考核,落實責任,確保完成處僵治困工作目標。通過制定“瘦身健體”專項考核辦法、簽署僵困企業工作目標責任書,強化執行監督等一系列措施,一企一策,推動32 家僵困企業治理任務的落實,保障治理效果可持續,不反彈。深挖潛力,克服資金匱乏,歷史遺留問題復雜等困難,扎實落實職工安置工作,僵困企業整體職工安置完成比例超過92%,高于80%的工作任務目標。國機重工、農機院積極克服僵困企業戶數多、治理工作任務重、職工安置難度大等困難,嚴格按照時間節點,努力解決歷史遺留問題,妥善安置富余員工,扎實推進低效無效資產處置,減虧控虧工作成效顯著。

(二)持續督導,高效推進,打好壓減工作攻堅戰。2018年5月底,國機集團順利完成了國資委關于壓減工作第二個年度考核任務,按照國資委部署,為期三年的壓減專項工作將于2019年5月全面驗收,截至2018年12月底,國機集團累計壓減258戶法人,壓減比例達19.47%,凈壓減152戶,法人總數已由1 325戶降至1 184戶,為完成三年壓減目標奠定基礎。

五、產權管理體系更加完善,保障國有資產合規流轉

(一)高度重視產權登記管理工作。產權登記完全信息化、網絡化,按照國資委部署高效完成新舊產權管理系統轉換,并組織開展產權登記檢查,及時糾正不合規事項,集團整體產權登記數據完整率和準確率均為100%,有效推動集團產權配置的優化和資源的合理流動。

(二)修訂完善評估管理制度,進一步改進評估管理工作。制定印發《資產評估項目專家審核實施細則》,借助專家力量,以現場評審會的形式對所有評估報告進行審核,嚴防國有資產流失。對重大項目評估提前介入,在評估實施過程中跟蹤督進,及時協調解決重點難點問題,提高評估效率,較好地實現了對國資委下放權利的承接。2018年集團共審查資產評估項目123 項。為集團穩妥推進改革重組、調整產業布局和優化業務結構等工作奠定堅實基礎。

(三)嚴格把握國有資產處置法律法規,深入分析判斷經濟行為的合理合法性,高效推動資產處置進程,2018年共辦理資產處置事項74項,有效服務各企業轉型升級和提質增效工作,保障處僵治困、壓減工作等專項任務的有序推進。

六、人才隊伍建設分層推進,人員素質持續提升

堅持按照重點培養、全面提高的思路推進財務人才隊伍建設工作,建立了以派出財務總監為核心,業務骨干隊伍為支撐,全體財務人員為基礎的多層次全方位培養體系。在組織做好財務人員日常培訓學習的基礎上,組織為期一周的財務總監高級研修班,對財務總監隊伍提出嚴格要求,提升了財務高管綜合素質。召開財務風險案例分析研討會,圍繞完善資金內控管理、落實審計巡視整改、夯實財務工作基礎、嚴禁開展融資性貿易業務、強化投資風險管控主題,通過案例精講與剖析、分組討論等方式,深入分析導致風險案件發生的內因與外因,完善管控流程,達成高質量發展的共識。通過召開案例分析會,增強財務總監的風險意識、預判能力和履職能力。

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