?

財務內部控制

  • 國有企業財務內部控制建設及風險防范策略
    ,文章從財務內部控制建設以及風險防范兩個維度出發,不斷提高企業內部財務管理水平,顯著降低財務風險對企業經營發展產生的不利影響。 關鍵詞:國有企業;財務內部控制;風險防范 21世紀,由于市場環境更加復雜,加之財務風險問題頻出,使國有企業的發展更加困難,只有建立科學有效的防范預警措施,才能夠避免財務風險對企業發展產生的不利影響。因此企業需要重視財務內部控制制度的建設,采取多元化措施做好財務風險防范工作。 一、國企財務內部控制與風險防范概述及關系分析 (

    中國集體經濟 2023年36期2023-12-20

  • 行政事業單位財務內控制度建設及風險防范探討
    事業單位財務內部控制質量。行政事業單位資金大多數來源于財政撥款,為了使國家財政資金更好的發揮公共服務職能,保障國有資產的安全性,行政事業單位迫切需要建立一套科學的財務內部控制體系,提高財務風險的預防和管控能力。本文闡述了行政事業單位財務內部控制的內涵以及重要性,深入探討其在建設過程中遇到的問題和風險點,并有針對性地提出了相應的建議及對策。關鍵詞:行政事業單位;財務內部控制;風險防范一、引言為了貫徹落實中央八項規定精神,加強對權利運行的制約和監督,財政部早于

    時代商家 2023年46期2023-12-11

  • 基于COSO框架下的物業企業財務內部控制體系建構研究
    ? 要】財務內部控制是物業企業內部控制建設的重中之重,也是提高企業財務管理能力的有效途徑。物業企業要引進科學的COSO框架建構財務內部控制體系,抓住財務內部控制關鍵要素,堵塞財務工作漏洞,以促進企業內部管理轉型升級。論文從闡述COSO框架與財務內部控制概念入手,分析物業企業財務內部控制存在的問題,提出基于COSO框架下的物業企業財務內部控制體系建構策略,包括優化財務內部控制環境、規范財務內部控制活動、完善財務風險評估機制、推進財務信息溝通和強化財務監督,期

    中小企業管理與科技·下旬刊 2023年9期2023-11-09

  • 探究醫院財務內部控制的風險及對策
    ,醫院的財務內部控制工作占據著極其重要的地位?,F階段,選擇合適的方法開展財務內部控制,也是各大醫院不得不關注的重要內容。財務內部控制工作的順利開展,不僅能充分提升內部財務信息的精準度,對醫院職工的各項工作行為進行有效規范及約束,同時也能進一步提高醫院的核心競爭力,提升醫院內部管理水平。但就目前形勢來看,在推進醫院財務內部控制工作時,仍面臨一定困境和阻礙,財務內部控制工作中的風險和問題也相對多樣化。因此,各大醫院必須對財務內部控制形成正確認知,明確其風險,采

    中國民商 2023年9期2023-11-01

  • 企業財務內部控制現狀及優化建議
    雜,做好財務內部控制工作有助于從日常行為規范中發現財務工作的問題,提升企業財務活動的效率,促進企業健康穩步發展。在實施財務內部控制過程中,企業要基于實際情況,結合企業戰略目標,對企業管理工作進行調整,使其能夠符合企業管理需求。本文主要分析當前企業財務內部控制管理中存在的問題和不足,進而提出改進優化措施,以期為企業財務內部控制管理提供參考。[關鍵詞]企業管理;財務內部控制;財務管理[中圖分類號]F27文獻標志碼:A受宏觀背景、行業態勢、市場成熟度等多種因素的

    南北橋 2023年17期2023-09-15

  • 制造企業財務內部控制存在的問題及應對舉措
    ,本文以財務內部控制為研究主題,從加強財務內部控制對制造企業發展的意義著手,分析企業在具體工作中存在的各種問題,并試提出相應的應對舉措,旨在對制造企業發展有所借鑒。關鍵詞:制造企業;財務內部控制;問題;應對舉措引言財務內部控制是指制造企業為了完成既定控制目標,通過建立健全規章制度、落實有效的措施與舉措、嚴格執行既定流程,加強對企業各項財務經濟活動的風險管控力度。在具體實施過程中,制造企業應堅持五大原則,即全面性、重要性、制衡性、適應性與成本效益性,只有這樣

    時代商家 2023年36期2023-09-11

  • 新時期房地產企業財務內部控制優化措施
    產公司;財務內部控制;優化措施房地產公司的發展有不同的形式。經營過程包括土地征用、拆遷、開發和出售、出租。這一過程非常復雜,涉及各種風險。房地產行業面臨著復雜的內部項目管理和不斷變化的外部指導方針的風險。必須完善內部控制制度,實行規范化運作。企業需要加強和提高自身的管理技能,做好內部控制工作,并采取各種措施完善全過程的監控。項目管理過程涉及許多關系和廣泛的員工。要把內控責任落實到各個環節,提高內控規范化水平,從根本上解決公司風險控制水平問題。一、房地產企業

    中國民商 2023年7期2023-08-24

  • 新時期事業單位如何加強財務內部控制
    事業單位財務內部控制的薄弱與不足。事業單位作為我國特有組織機構,其為社會發展提供保障和支撐,肩負著維護社會經濟活動和公共服務正常運轉的職責。為了提高財政資金的有效性,降低財務風險,在當下的新時期事業單位理應加強財務內部控制。文章首先闡述事業單位財務內控的相關概念以及必要性,接著對其中的問題進行了分析,并針對性提出了相應的對策和建議。關鍵詞:事業單位;財務管理;財務內部控制現階段,經濟形勢復雜且多變,事業單位財務管理也在這一背景下進行了一系列改革,通過建立完

    中國集體經濟 2023年24期2023-08-23

  • 政策性銀行財務內部控制有效性的提升對策
    性銀行;財務內部控制;有效性;提升策略[中圖分類號]F23文獻標志碼:A隨著國家對金融風險管理工作的重視程度不斷提高,各級部門出臺了一系列政策法規,為金融行業財務內控體系建設提供了指引。在這一背景下,各個政策性銀行紛紛順應時代的發展趨勢進行財務內控體系的構建,取得了一系列成果,但是在風險管理、內控制度、信息溝通、監督機制、員工能力等方面依然存在各種問題,影響了財務內控的有效性,不利于銀行的健康發展?;诖?,針對政策性銀行財務內部控制有效性提升對策進行研究,

    南北橋 2023年15期2023-08-20

  • 完善集團企業財務內部控制管理體系的策略探究
    團企業;財務內部控制;管理體系;財務內控[中圖分類號]F27文獻標志碼:A面對日趨激烈的市場競爭環境,集團企業要在發展的過程中積極完善財務內部控制體系,以內部管理提高經濟效益,以內部制度管理各項活動,幫助企業防范風險問題,提高經營管理水平,為企業的健康穩定發展提供保障。但是從實際情況來看,許多集團企業在內控環境、監督控制、組織結構、考核評價等方面存在各種問題,影響了內控效用的發揮?;诖?,針對集團企業完善財務內部控制管理體系的策略進行研究,具有積極的現實意

    南北橋 2023年15期2023-08-20

  • 風險導向下關于事業單位財務內部控制建設要點的探討
    立完善的財務內部控制體系,切實發揮其約束、監控的效用,有效防范和應對運行風險。[關鍵詞]風險管理;事業單位;財務內部控制;建設策略[中圖分類號]F23文獻標志碼:A事業單位相較于一般企業來說,不以營利為發展目標,其具備一定的服務性和公益性。尤其是近年來事業單位創新和改革不斷地深入,對內部管理提出了新的要求,將重心放在了內控管理方面,以防范運營風險、提高服務質量,促進事業單位長遠發展。風險管理與內控具有一定的關聯性,財務內控屬于風險管控的范圍,內控是風險管理

    南北橋 2023年15期2023-08-20

  • 關于制造業財務內部控制的思考
    制造業;財務內部控制;問題;對策當前,市場環境的變化使得制造業企業在經營發展中面臨著非常大的競爭壓力,企業需要提高自身的財務內控來應對日趨激烈的市場變化。通過提高企業的財務內控水平,不僅能夠使得企業更好地應對財務風險,還能夠幫助企業更好地適應現代社會的發展。但是根據實際的管理情況來看,當前企業在財務內控管理中依舊面臨著不少的問題,包括對財務內控的重視度不高、缺少健全的內控制度、沒有進行全面的監管控制、信息化建設水平有待提高以及對風險應對能力不足等,這些問題

    中國集體經濟 2023年23期2023-08-06

  • 風險防范原則下的幼兒園財務內部控制分析
    立完善的財務內部控制制度,以管理控制經濟活動?;诖?,本文將圍繞風險防范原則與財務內部控制的概述出發,對當前幼兒園財務內部控制存在的問題進行了詳細分析與討論,在此基礎上深入探討了風險防范原則下的幼兒園財務內部控制策略,以供參考。關鍵詞:風險防范;幼兒園;財務內部控制一、風險防范原則與財務內部控制的概述(一)風險防范原則風險防范原則是指在經濟活動中,通過預見和識別可能出現的風險,采取相應的措施來規避和減輕風險的原則,屬于財務管理中的一項基本原則,是保障財務安

    時代商家 2023年28期2023-07-12

  • 試論企業財務內部控制體系的構建及完善
    益激烈。財務內部控制作為現代化企業管理制度的重要組成部分,能夠提升企業的財務風險管理水平和經營效率,是促進企業可持續發展的關鍵要素。本文闡述了企業財務內部控制制度的概念和構成要素,總結了財務內控體系構建中存在的問題,最后從環境營造、體系完善,加強信息化建設等角度提出了對策。[關鍵詞]企業;財務內部控制;體系構建[中圖分類號]F27文獻標志碼:A[作者簡介]張黎麗,女,吉林長春人,長春彩宇科技測繪有限責任公司,中級會計師,大專,研究方向:企業財務管理、內部控

    南北橋 2023年9期2023-06-20

  • 淺談企業財務內部控制管理存在的問題及應對措施
    成部分是財務內部控制,財務內部控制無論是在控制企業生產運營成本、防范財務風險和提高資金使用效益都起到關鍵性的作用。就現狀而言,我國大部分中小企業尚未能有效執行財務內部控制,財務內部控制難以發揮其功能和作用。面對這種情況企業要盡快完善財務內部控制體系和加大力度執行財務內部控制制度,以便提升自身的市場競爭實力,為企業更快、更強、更穩發展做出貢獻。關鍵詞:企業;財務內部控制;問題;應對措施引言:近年來,我國市場經濟的蓬勃發展為中小企業的快速發展提供了優質的前所未

    商場現代化 2023年2期2023-06-09

  • 內部控制視角下連鎖零售企業財務風險防范
    關鍵詞]財務內部控制;連鎖零售企業;財務風險[中圖分類號]F27文獻標志碼:A隨著社會經濟的發展和電子商務的進步,加之宏觀經濟的不確定性,連鎖零售企業在經營管理中面臨的挑戰愈發嚴峻,需要積極轉變經營理念,提高內部管理水平,挖掘自身潛力。財務風險是指企業在經營管理過程中,各種難以預料或控制的因素,使財務狀況具有不確定性,或存在使企業資產損失的可能性。最為典型的影響是利潤的下降和成本的增加,連鎖零售企業具有追求規?;б?、跨地域、租金物業成本偏高的特點。在內部

    南北橋 2023年6期2023-06-07

  • 國有控股企業財務內部控制問題與措施
    股企業的財務內部控制問題以及相應的措施。通過文獻綜述和案例分析,發現國有控股企業在財務內部控制方面存在的問題主要包括制度不健全、人員素質不高、信息技術應用不足等。為了解決這些問題,提出了一系列措施,包括完善制度、加強人員培訓、提升信息技術應用水平等,以期為國有控股企業提高財務內部控制水平提供一定的參考和幫助。[關鍵詞]國有控股企業;財務內部控制;監督[中圖分類號]F27 文獻標志碼:A國有控股企業是我國國民經濟的重要組成部分,對于保障國家安全、促進經濟發

    南北橋 2023年8期2023-06-04

  • 新時期下國有企業財務內部控制存在的問題和對策研究
    其是國企財務內部控制,關系著企業整個經濟活動的始終,與國有資產、資金安全密切相關。財務作為國企內部控制的關鍵所在,若存在內控問題,則會引起收支混亂,被違規違紀者鉆空子,發生貪污舞弊現象,損害國企的外部形象。由此可見財務內部控制的重要性,各大國企均紛紛采取相應措施,以保證國有資產安全。但是,在實際的控制管理中,仍存在一定的問題,例如,管理層內部控制意識薄弱、風險管理機制不完善、內部控制體系不健全、內部信息溝通有待加強、缺乏有效的監督管理、缺乏內部控制人才等,

    中小企業管理與科技·下旬刊 2023年3期2023-05-30

  • 財務內部控制如何更好地為醫院經營管理服務
    析了醫院財務內部控制存在的問題,提出加強醫院財務內部控制制度建設的一些措施。關鍵詞:醫院;財務內部控制;新形勢;經營管理醫院作為保證人民健康機構的主體,是全國各族人民群眾健康最根本的屏障。目前,我國正面臨著醫療體制改革,醫療衛生事業面臨著重要的轉型機會與風險。醫院不僅肩負著為社會健康事業服務的使命,同時還承擔著社會經濟效益的責任。由于當前的醫院已經開始逐步走向了市場,財務管理項目也越來越繁雜,存在著非常高的風險。而內部控制管理系統則是醫院管理的主要控制手段

    時代商家 2023年18期2023-05-30

  • 中小企業財務內部控制存在的問題及優化對策探討
    ? 要】財務內部控制作為企業整個內部控制體系的核心內容,其管控有效性高低直接對企業的運營績效以及面臨的財務風險高低等具有重要影響。中小企業受自身規模小、資金有限、管理相對粗放等因素的制約,財務內部控制體系不健全,這在一定程度上影響了其持續穩定發展?;诖?,論文結合中小企業特點及財務內部控制對其的主要作用,總結和分析了其財務內部控制實施過程中存在的問題,在此基礎上圍繞相關理論提出優化中小企業財務內部控制的對策,主要目的在于為中小企業健全其財務內部控制體系、控

    中小企業管理與科技·上旬刊 2023年5期2023-05-22

  • 如何加強國有企業財務內部控制的探討
    過合理的財務內部控制提升營業利潤、完善經濟活動及財務管理,從而肩負起自負盈虧的經濟實體發展責任。本文闡述了財務內部控制概念及基本內容,從財務內部控制環境、企業治理結構、財務內控制度、財務內控手段方面分析了國有企業財務內部控制現存問題,并且總結了相應的加強國有企業財務內部控制路徑,以期為國有企業財務內部控制提供參考,從而強化財務管理效果。關鍵詞:財務內部控制;國有企業;預算管理;應收賬款管理;存貨管理中圖分類號:F275引言財務內部控制是國有企業內部控制的關

    時代商家 2023年12期2023-03-31

  • 上市企業財務內部控制的重要性及策略
    市企業;財務內部控制;重要性長久以來,上市企業的經濟發展在我國的經濟發展中占有一定的地位,但同時我國的上市企業在內部控制制度方面存在著諸多的問題,給上市企業的進一步發展帶來了嚴重阻礙。對上市企業來說,實行內部控制是促進企業發展的有效動力,但是內部控制作為一個新的概念被提出,對企業管理模式帶來了巨大的沖擊,因此,在上市企業未來的發展過程中,企業內部控制工作任重而道遠。本文將以著名的海洋性食品企業獐子島為例進行分析。獐子島的總部設在,曾經被譽為“黃海明珠”的大

    中國民商 2022年5期2022-06-27

  • 關于企業財務內部控制體系建設的思考
    要:企業財務內部控制體系是一個依賴于全員參與的過程,與財務管理的各個階段密切結合,應用于戰略制定和整個企業的財務風險管控,滲透于財務管理的各個環節,旨在快速甄別可能損害實體業務的潛在事項,并在其控制能力范圍內管理及承受風險,為達成財務實體目標提供合規性的保障。財務內部控制體系也是一種貫穿于企業經營環節始終、幫助實體組織提高實現業務目標能力的有效方法。文章以企業財務內部控制體系建設為例,從全過程管理中遇到的重難點出發,結合實際情況進行相關梳理,并對產生問題的

    時代商家 2022年17期2022-06-24

  • 提升財務內部控制實現企業財務風險有效管控的思考
    關鍵詞:財務內部控制;財務風險;問題;策略 引言:隨著我國經濟由高速增長轉向高質量發展,企業要想適應當前的經濟新形勢,應采取更加科學的方法加強財務內控,將內部控制理念融入日常財務管理當中,實現風險的有效管控,增強企業核心競爭力。由于經濟環境多變,企業財務風險呈現出不確定性的特點,此時財務內部控制顯得尤為重要,只有在掌握財務狀況的基礎上建立健全財務內控體系,才能第一時間準確定位風險,繼而促進企業健康發展。本文就企業提升財務內控、有效管控財務風險展開分析與論述

    成功營銷 2022年4期2022-06-17

  • 研究事業單位財務內部控制問題及解決策略
    事業單位財務內部控制管理,提高資金使用效率,實現財政資金的保值增值,成為了每個事業單位必須研究的課題。本文結合財務內部控制基本要素,分析事業單位主要控制問題,并提出相應解決思路,以供參考。關鍵詞:事業單位;財務內部控制;解決思路事業單位財政資金的使用問題,不僅是政府、國家關心且必須解決的問題,也是大眾迫切了解的內容,尤其是市場經濟體制下,只有完善事業單位內控體系,重視事業單位財務工作流程和程序的規范運行,才能夠進一步優化財務內控工作,提高資金利用率,使得財

    時代商家 2022年15期2022-06-16

  • 加強事業單位財務內部控制的方法策略
    遍引入了財務內部控制的方法與理論,在初級階段,財務內部控制的作用能夠在事業單位內有效發揮,事業單位的財務活動正常進行能夠得到保證,同時也保證了事業單位資產的安全性與完整性,但隨著財務內部控制理念的不斷更新與事業單位外部的經濟環境和技術環境發展較大的變化,導致一部分事業單位在財務內部控制方面存在諸多問題,從而使得其自身的發展受到很大限制。因此,事業單位應當重視財務內部控制,并對相應的工作進行充分優化,確保財務內部控制的作用能夠全面發揮。本文以財務內部控制為切

    時代商家 2022年15期2022-06-16

  • 探討通信公司財務內部控制問題
    位的資金財務內部控制。諸多通信公司已經意識到了財務內部控制對自身管理的重要性,并開始積極應用,但由于相關知識體系的匱乏和實戰經驗的不足,導致其應用效果與理想狀態存在很大差距。因此,本文從財務內部控制的基本概念出發,分析當前通信公司財務內部控制普遍存在的共性問題,并結合實際嘗試給出相應的優化策略,旨在不斷提升通信公司的財務內部控制質量。[關鍵詞]通信公司;財務內部控制;管理中圖分類號:F253 文獻標識碼:A 文章編號:1674-1722(2022)10-0

    管理學家 2022年10期2022-06-16

  • 婦幼保健院財務內部控制的問題及對策研究
    摘?要:財務內部控制是婦幼保健院正常運營過程中至關重要的工作內容,關乎到婦幼保健院的健康發展,必須加強財務會計內部控制建設,使婦幼保健院具有良好的財務管理能力以及資金的高效利用與合理配置,對提高醫療服務水平也起到重要作用。在本文中結合工作經驗,對婦幼保健院財務內部控制相關問題進行了淺顯的分析,并提出解決對策,希望為婦幼保健院財務管理工作提供參考,切實提高財務管理水平。關鍵詞:婦幼保健院;財務內部控制;解決對策醫療改革事業不斷推進,為了保證改革成效,也對醫療

    科學與財富 2022年2期2022-06-06

  • 企業財務內控管理存在的問題與應對策略
    摘 要:財務內部控制是企業內部控制的重要組成,在控制運營成本、提升資金使用效益、防范財務風險等方面發揮著十分關鍵的作用。通過深入開展財務內控管理工作,既可以有效應對和防范潛在風險,又可以提升企業的整體運行效率。但就現階段來講,部分企業在財務內控管理中還存在著較多的問題,難以充分發揮財務內部控制的功能和作用。面對這種情況,企業要進一步完善財務內控管理機制,不斷提升財務內控管理水平,以便推動企業的健康持續發展。關鍵詞:企業;財務內部控制;應對策略近些年來,我國

    商場現代化 2022年20期2022-05-30

  • 國企財務內部控制存在的問題及對策分析
    前開展的財務內部控制工作還存在一些問題和不足需要進行改進,以此來促進國有企業的長遠發展。論文通過概述財務內部控制在國企中具有的降低企業運營風險、提升企業管理實效性、增強企業競爭力等重要意義,繼而分析了當前國企財務內部控制存在的問題,并從樹立正確的財務內控意識、構建更加完善的管理制度、做好監督評價工作、加快信息化建設速度、引進并培養高素質人才等方面探討了有效的改進對策,旨在提升國有企業內部控制水平?!娟P鍵詞】國企;財務內部控制;問題;對策【中圖分類號】F27

    中小企業管理與科技·上旬刊 2022年6期2022-05-30

  • 分析全面預算管理在企業財務內控中的應用
    算管理;財務內部控制;實施路徑一、引言在全面預算管理過程中,使企業競爭力可以得到提升,更合理地幫助企業規劃自身的發展,在企業決策中發揮重要應用,防止出現超預算問題的出現,控制企業的經營成本,促進企業經營效益的提升。當前在企業財務內控過程中,全面預算管理還存在一定的局限性,因此需要在實踐中不斷分析,結合企業的實際情況制定有效的應用策略。二、全面預算管理在企業內控中的重要作用1.幫助企業實現預算管理目標隨著我國市場經濟體制的不斷完善,企業在發展過程中面臨的機遇

    商場現代化 2022年17期2022-05-30

  • 關于企業財務內部控制存在的問題及應對措施研究
    關于企業財務內部控制中存在的問題,并探究企業內部財務控制的措施。關鍵詞:企業;財務內部控制;存在問題;解決對策引言:在企業運行過程中,需要參與較為復雜的經營行為,在經營中,還需要面臨較為嚴峻的風險。部分企業內部具有較為合理的管理規范,但部分企業內部控制情況混亂,缺少完善的內部控制系統。在企業實際運行過程中,會導致企業內部產生資源的浪費,影響企業的效益,嚴重者還可能會阻礙企業的正常運行以及發展。提升企業內部管理情況,減少企業經營過程中產生的浪費現象,加強對于

    中國應急管理科學 2022年2期2022-05-23

  • 事業單位財務內部控制存在的常見問題及策略
    業單位的財務內部控制規范體系,加強事業單位的財務內部控制相關操作與內容,優化提升事業單位財務內部控制水平,保證行政工作高效率合理運轉。所以本文中就以某T事業單位為例,探討當前事業單位的內部控制相關內涵與原則,明確財務內部控制基本內容和作用,著重圍繞T事業單位的財務內部控制發展現狀進行分析,指出其財務內部控制的相關常見問題,為T事業單位財務內部控制常見問題提出針對性解決策略。主要結合T事業單位的單位層面與業務層面財務內部優化措施展開分析,其中涉及預算、收支、

    時代商家 2022年12期2022-05-13

  • 企業財務內部控制對策分析
    強對企業財務內部控制管理的重視。文章在闡述內部控制理論基礎上,分析當前企業財務內部控制管理存在的問題,并針對問題提出對應的解決措施,旨在能夠借助科學有效的財務內部控制管理來更好地促進現代企業發展。關鍵詞:現代企業;財務內部控制;管理對策社會經濟的進步發展使得企業經營規模日益擴大,在企業經營規模擴大的情況下,雖然能夠提升整個企業的發展效益,但是也使得企業在經營發展過程中爆發出更多的經營管理問題。在分析企業經營管理各個問題的過程中,我們發現出現經營管理問題的企

    商場現代化 2022年6期2022-04-26

  • 高校財務內部控制改進研究
    學完善的財務內部控制,并對財務內部控制進行完善,從而提高高校財務工作的質量,更好的完善高校財務管理,為高校的正常運行提供更好的經濟保障。但是,在高校財務內部控制管理的過程中,仍然存在著一些不足和問題,影響到了高校財務管理水平和質量。因此,高校財務管理中需要不斷的對財務內部控制進行完善優化,為高校的良性發展提供重要的財務保障?;诖?,本文以高校財務內部控制改進為研究內容,在分析介紹了高校財務內部控制和企業財務內部控制,以及民辦高校財務內部控制不同之處的基礎上

    中國民商 2022年2期2022-04-04

  • 基于經濟新常態下的企業財務內部控制路徑分析
    業而言,財務內部控制工作無疑是其中的重中之重,但隨著各企業的飛速發展,企業財務內部控制存在的問題逐漸暴露出來。本文簡單介紹經濟新常態背景和加強財務內部控制的驅動因素,重點分析該背景下企業財務內部控制存在的問題,提出財務內部控制路徑,希望能供其他企業參考。關鍵詞:經濟新常態;財務內部控制;問題;路徑為了適應經濟新常態對社會結構的影響,我國各企業在發展中不斷改革和創新,正朝現代化不斷邁進。任何一個企業、生存和發展都離不開財務管理工作,經濟新常態下傳統的財務管理

    中國民商 2022年2期2022-04-04

  • 淺談中小物流企業財務內部控制精細化管理
    業加強對財務內部控制工作的重視。為此,本文會先闡述進行財務內部控制精細化管理的意義,并結合實際工作具體分析和討論當前物流企業出現的內部控制問題,并提出針對性地解決措施,以期望可以促進中小物流企業的發展。關鍵詞:中小物流企業;財務內部控制;精細化管理;問題措施受到當前信息時代高速發展的影響,雖然促進了物流行業的整體發展,不過隨著行業的發展,各個物流企業所面臨的行業競爭也愈發激烈,很多中小物流企業在行業競爭力不足的情況下無法獲得有效的發展。對于中小物流企業而言

    中國民商 2022年2期2022-04-04

  • 國有企業財務內部控制存在的問題和對策研究
    國有企業財務內部控制,企業財務事項遍及整個國有企業,財務事項事關國有資金、國有資產的安全,財務是企業收入的第一道關口,更是企業支出的最后一道關口,一旦國有企業財務內部控制不到位,造成收支混亂,被違規違紀者鉆漏洞,牽一發而動全身,勢必影響整個國有企業的運營,有損國有企業的形象。因此需要加強梳理國有企業財務內部控制存在的問題,研究相關問題的對策,從而強化國有企業建設,提升國有企業的運營力和發展力。關鍵詞:國有企業;財務內部控制;企業形象中圖分類號:F275文獻

    中國市場 2022年12期2022-04-04

  • 中小企業財務內部控制存在的問題與改進措施探析
    中小企業財務內部控制存在的問題,提出了相應的改進措施,以期為中小企業實施財務內部控制提供參考,使其在競爭激烈的復雜市場中健康發展?!続bstract】At present, the global economic situation is becoming more and more complex, and the risks faced by enterprises are increasing. Especially after China's de

    中小企業管理與科技·下旬刊 2022年1期2022-04-01

  • 論制造企業財務內部控制存在的問題及對策
    理應加強財務內部控制,提高經營管理水平,以應對國家和時代對企業發展提出的新要求和挑戰。然而在改革財務內控過程中,財務人員素質不高、內部控制制度不健全、執行力度不到位等等一些問題亟須解決?;诖?,文章先對制造業企業加強財務內部控制必要性進行簡述,接著指出財務內部控制過程中存在的一些問題,最后提出了相應的措施,以期企業經營管理合理合規。 關鍵詞:制造業企業;財務內部控制;問題及措施 隨著我國社會主義市場經濟和現代化體制改革不斷深入與發展,各行各業都在不斷向

    中國集體經濟 2022年8期2022-03-30

  • 探究醫院財務內部控制的風險及對策
    而言,其財務內部控制中存在的風險比較多,這便要求醫院必須認真地分析各種風險出現的原因,并采取有效的措施進行應對,切實提高醫院內部管理的水平,提高服務的質量和效率。關鍵詞:財務內部控制;醫院風險管理;風險評估中圖分類號:F275 ????文獻標識碼:A 文章編號:1005-6432(2022)01-0182-02DOI:10.13939/j.cnki.zgsc.2022.01.182為了切實提高人民群眾的醫療體驗和我國整體醫療水準,醫療體制改革也在不斷地進行

    中國市場 2022年1期2022-03-19

  • 關于完善集團企業財務內部控制體系的幾點思考
    普遍存在財務內部控制體系不健全、覆蓋面不廣泛等問題。因此,本文針對集團企業財務內部控制問題進行深入分析,并結合當下集團企業財務內控體系構建現狀和實際的企業發展需求,進一步完善集團企業財務內部控制體系,分析了當前集團企業內控存在的問題,并針對性提出了改進措施和相關保障措施,化解集團企業財務內部控制困境,推動集團企業持續穩定發展。關鍵詞:集團企業;財務內部控制;體系構建;優化措施通過前幾年的低成本擴張和兼并重組,新型集團構造對財務管理提出了新要求,財務內部控制

    時代商家 2022年6期2022-03-11

  • 成本核算中心財務內部控制的有效措施
    重要性。財務內部控制作為一種有效的管理工具,它不僅是規范財務管理工作的重要內容,更是提高財務管理水平的關鍵點,因此成本核算中心應當與時俱進,充分發揮財務內部控制工作的職能,從而加快提高自身整體管理水平,從而更好履行自身社會公共職責。但是就目前成本核算中心財務內部控制水平看并不高,管理過程中仍舊存在著很多問題,致使自身財務管理工作難以順利進行。本文首先闡述了事業單位財務內部控制的普遍內容,論述了財務內部控制的具體作用,并在此基礎上探討了當前成本核算中心財務內

    中國民商 2022年1期2022-02-24

  • 制造企業財務內部控制存在的問題及應對措施
    。這就對財務內部控制建設提出更高的要求,加強財務內部控制,提升財務管理水平,有助于防范內外部風險,利于企業長遠穩定發展。本文通過對制造企業在財務內部控制中存在問題進行分析,并就這些問題提出了相關建議。關鍵詞:制造企業;財務內部控制;問題;應對措施財務內部控制是企業內部控制體系中的重要組成部分,系統的財務內部控制運行狀況,直接影響內部控制體系運轉,關系著企業的穩定、健康發展。制造企業由于業務復雜、管理難度高的特點,財務內部控制更凸顯重要,但部分制造企業的財務

    時代商家 2021年35期2021-12-23

  • 軟件企業財務內部控制存在的問題及對策探究
    軟件企業財務內部控制相關理論內容著手,重點分析軟件企業財務內部控制存在的問題,提出相應優化措施。關鍵詞:軟件企業;財務內部控制;問題對策軟件企業作為社會經濟發展進程中的必然產物,也是當前我國倡導“節約、綠色”理念下成立的綠色型產業。對于軟件企業來說,主要是向社會提供信息化服務,例如;軟件研發、信息平臺等,有助于提升企業經濟效益。軟件企業發展有助于加強我國經濟實力,促進社會經濟實現穩定運行。隨著信息化發展,我國軟件企業也迎來了全新的機遇與拓展空間。但是就現狀

    時代商家 2021年33期2021-12-11

  • 新形勢下行政事業單位財務內部控制研究
    事業單位財務內部控制提出了更高要求。行政事業單位主要領導應給予財務內部控制足夠的重視,充分認識到行政事業單位財務內部控制的重要意義。在此基礎之上,明確行政事業單位在財務內部控制方面還存在財務管理制度不完善,固定資產管理混亂,財務內控方式過于單一的現實問題。因此有必要建立責任分明的財務管理制度,構建規范嚴密的內外監督體系,建立科學全面的風險管理體系,進一步提升行政事業單位財務內部控制效果,更好地推動行政事業單位可持續發展。關鍵詞:行政事業單位,財務內部控制,

    公關世界 2021年19期2021-11-09

  • 軟件企業財務內控制度建設研究
    軟件企業財務內部控制的必要性,梳理了軟件企業財務內控工作中存在的問題,主要表現為財務內控管理思想僵化、財務內控水平和共享性較差以及缺乏高素質的復合型財務人員。針對這些問題,探討了促進軟件企業財務內控管理工作建設與發展的建議,從企業財務內控管理意識、創新企業財務內控管理模式以及提高財務人員財務綜合能力和素質等方面提出了措施,從而為企業財務內控工作質量和效率提升提供理論保障。[關鍵詞]軟件企業;財務內部控制;人工智能[DOI]10.13939/j.cnki.z

    中國市場 2021年30期2021-11-05

  • 醫院收費票據的管理與財務內部控制分析
    ;醫院;財務內部控制一、對醫院收費票據管理體系存在的問題對于醫療衛生事業的發展來看,收費票據是醫療衛生發展的重要組成部分之一,它能夠完善醫療衛生體系,促進醫療衛生事業發展。醫院衛生事業的全面發展,將會有利于醫院醫療資金的安全使用,并且能夠增強其監督性。盡管醫療衛生事業不斷在發展并且朝著有利的方向前進,但是仍然存在著很多的問題需要解決。1.醫院收費票據目前現狀對于醫院的發展來說,完整的票據體系是重要的因素之一。但是目前醫院的收費票據現狀來看,制度體系不完善,

    錦繡·下旬刊 2021年12期2021-11-03

  • 新政府會計制度下事業單位財務內部控制建設
    事業單位財務內部控制建設,奠定了堅實的基礎。而隨著新政府會計制度的普及,我國事業單位也進入到了一個新的發展階段,不同于市場上其他的組織形式,事業單位帶有很強的公益性和服務性,但其財務內部控制依然十分重要。而就現下事業單位財務內部控制的發展來看,期間存在著諸多問題,尤其是伴隨著新政府會計制度的應用。于國家而言,事業單位良善的財務內部控制,能夠有效避免國有資產的流失,于社會民眾而言,財務內部控制能夠提高事業單位的效率,維護政府在百姓心中的形象。因此,必須強化新

    中國民商 2021年10期2021-11-03

  • 強化有限公司財務內部控制的策略分析
    有限公司財務內部控制存在的問題,并對做好財務內部控制工作提出一定建議,以此促進有限公司的進一步發展,且為相關有限公司的研究提供一定參考。關鍵詞:有限公司;財務內部控制;問題;策略有限公司的財務內部控制是為了更好地實現財務經營管理而制定的一系列方法及措施。其財務內部控制管理體系不僅包括了工作環境、活動等控制內容,其中還包括了有限公司經營風險評估、各部門的信息溝通及內部監測管理等。為了確保有限公司內部的資金安全,防止財務人員發生偷稅漏稅、挪用、舞弊等行為現象,

    中國民商 2021年10期2021-11-03

  • 有限公司財務內部控制現狀及對策探析
    摘 要:財務內部控制不僅是一種創新的管理理念,還是有限公司財務管理改革的主要方向。實行財務內部控制既可以優化有限公司的管理模式,又能強化公司的抗風險能力以及市場競爭力,從而不斷提高有限公司運營效率。但是,就有限公司實施財務內部控制的現實情況而言,很多環節仍然不夠成熟,難以發揮財務內部控制的實際效用。本文主要探討有限公司財務內部控制現狀中存在的問題,提出應對的措施,希望能為有限公司的發展提供些許借鑒,從而助推有限公司財務管理改革和健康有序發展。關鍵詞:有限公

    中國民商 2021年10期2021-11-03

  • 企業財務內部控制中存在的問題及對策
    度上受到財務內部控制工作的影響。由此可見,在企業的建設與發展活動中,財務內部控制工作發揮著重要的作用,應當對該工作給予高度重視。文章依據我國企業財務內部控制的具體情況,提出了企業財務內部控制中所存在的問題,并制定了企業財務內部控制中問題的解決對策,旨在實現企業財務工作綜合水平的提高。關鍵詞:財務內部控制;企業;對策;問題1.企業財務內部控制中所存在的問題1.1缺乏對財務內部控制的認知在企業的發展活動中,企業管理者對財務內部控制認知存有不足,致使相關部門不夠

    商業2.0-市場與監管 2021年12期2021-11-03

  • 淺析企業財務內部控制存在的問題及對策
    須意識到財務內部控制的重要性,其在企業中不僅預防和控制風險,還能為企業獲取諸多經濟利益。因此,作者通過自身多年經驗概述財務內部控制的必要性,結合企業實際發展情況深層研究企業內部控制存在的問題,及時提出相應解決措施,為從業人員提供有利幫助[1]。關鍵詞:企業:財務內部控制:問題:對策一、企業實施財務內部控制的必要性(一)滿足財務報告需求在企業相關信息中,財務數據最為關鍵,是企業經營活動的出發點和穩定要素。財務數據具體表現在內部控制中,所以財務報告質量的可靠性

    科學與財富 2021年25期2021-10-25

  • 事業單位財務內控存在的問題及對策探討
    業單位 財務內部控制 問題 解決對策事業單位在我國的財務收支體系中占有重要地位,其財政收支由國家支配,所以作為事業單位財務內控監督成為行政事業單位進行資金管控的一個重要手段。作為事業單位的財務內部控制,其基礎應當以預算控制作為基礎,對財政資金的使用情況和使用經過及過程進行監督。但是,在實踐中很多事業單位更加著重于完成本單位的社會效益和履行社會及職能上,忽略本單位的經濟效益,忽視財務內部控制的管理職能,從而出現很多亟待解決的問題。1事業單位財務內容的相關概念

    商訊·公司金融 2021年22期2021-10-09

  • 基層醫療機構財務內部控制相關問題研究
    得不展開財務內部控制工作。當下,醫療學術界普遍認為醫院的內部控制薄弱,更不用說基層醫療機構,為了落實財務內部控制,醫療機構必須從體系、制度上進行完善,但是相關方面依舊還存在著很多問題。本文著重描述基層醫療機構,從財務內控環境、風險管理、信息溝通等方面展開研究,并提出針對性的優化路徑,希望以此進一步提高基層醫療機構財務內控質量。關鍵詞:基層醫療機構;財務內部控制;問題引言:目前,我國經濟發展速度逐漸減緩,經濟下行帶來的壓力讓原本依賴國家財政的基層醫療機構不得

    商訊·公司金融 2021年22期2021-10-09

  • 企業加強財務內部控制的意義及完善對策
    要]企業財務內部控制是企業財務管理的重要手段與措施,它不但可以規范企業經營活動的流程,還為企業財務核算提供了一定的標準,使企業的會計核算工作更加規范。特別是內部控制制度中的內部審計、會計復核與不相容崗位分離,使企業會計報表更加真實、透明,還降低了企業內部侵占資產、貪污舞弊行為發生的概率。文章在對企業財務內部控制現狀、意義進行分析的基礎上,提出加強企業財務內部控制的建議。[關鍵詞]財務內部控制;經營管理效率;外部監督[DOI]10.13939/j.cnki.

    中國市場 2021年26期2021-09-15

  • 現代企業財務內控存在的問題與對策研究
    沒有做好財務內部控制,導致一些企業無法承受風險的打擊,最后破產倒閉。因此,必須重視現代企業在財務內控方面存在的問題,必須認真研究改進企業財務內控的對策。本文將就此方面展開論述。關鍵詞:現代企業;財務內部控制;問題;對策;研究財務活動是企業運營的基礎,財務活動離不開財務內部控制。行之有效的財務內部控制可以促進企業向前發展,低水平的財務內部控制則會使企業無法抵御各種風險;若財務內部控制發生缺位,則會使企業走向破產倒閉。因此,必須重視現代企業在財務內部控制方面存

    商業2.0-市場與監管 2021年1期2021-09-10

  • 新形勢下國企財務內控體系的優化對策探討
    新形勢;財務內部控制;優化對策一、新形勢下國有企業建立財務內部控制體系的重要性1.推動財務管理工作高效運行國有企業涉及經濟業務類型多,設置職能部門多,財務管理工作比較繁雜,通過建立有效的財務內部控制體系,構建良好的內部控制環境,明確各崗位職責和工作流程,優化內部控制的各項制度,有效整合企業各部門、各中心的人財物資源,同時促進不同部門之間的溝通和交流,將各部門優勢力量形成合力,互相推動,互相促進,進而提升財務管理工作更高效運行,實現企業經濟效益。2.增強企業

    商業2.0-市場與監管 2021年8期2021-09-10

  • 集團公司財務內部控制優化研究
    團企業;財務內部控制;對策研究一、集團企業財務會計的內部控制作用分析企業財務會計工作主要對企業的資金運動進行全面的核算與監督,并收集與企業經濟利益有關的財務信息,并提供給經營管理者,能夠使得經營管著做出科學、合理的決策,對提高企業經濟效益,促進企業有序發展具有重要作用。因此,企業運行難免會出現資金經營的風險,這就需要開展企業財務會計內部控制工作,對企業資產經營的狀進行監督和控制,明確企業資金的支出情況和收入情況,并將信息數據提供給相關企業管理者,使得企業管

    商業2.0-市場與監管 2021年8期2021-09-10

  • 建筑工程企業財務內部控制建設探討
    珺摘要:財務內部控制在企業治理機制中發揮著重要作用,加強和完善建筑工程企業財務內部控制既是國家相關財經法規的要求,也是建筑工程企業內部管理的需要。本文針對當前建筑工程企業財務內部控制建設存在的問題進行了分析,在此基礎上,結合建筑工程企業的實際提出了相應的解決策略。關鍵詞:建筑企業;財務內部控制;建設隨著市場經濟的快速發展和社會改革的進一步深化,國內建筑工程企業面臨的經營環境變化多端,日趨復雜,市場競爭越來越激烈,在當前形勢下,建筑工程企業要想實現良好發展,

    商業2.0-市場與監管 2021年7期2021-09-10

91香蕉高清国产线观看免费-97夜夜澡人人爽人人喊a-99久久久无码国产精品9-国产亚洲日韩欧美综合