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財務內控

  • 建筑施工企業財務內控現狀及改進對策探討
    企業優化改進財務內控工作,是應對市場競爭形勢變化、增強內部穩定性、提高經濟效益的有效措施。文章在分析財務內控對建筑施工企業發展重要性的基礎上,深刻剖析了建筑施工企業開展財務內控時存在的問題,并針對性地提出了改進對策,為建筑施工企業開展相關工作提供參考和借鑒。 關鍵詞:建筑施工企業;財務內控;改進措施 當前,隨著我國經濟社會發展水平的不斷提升,建筑施工企業面臨更多發展機遇的同時,也面臨著一些新的挑戰。建筑施工企業為了在愈發復雜的市場環境中贏得生存與發展空

    中國集體經濟 2024年1期2024-01-05

  • 全面預算管理在企業財務內控中的運用研究
    發展過程中,財務內控處于關鍵地位,做好財務內控工作,能夠有效減少財務費用投入,提高財務內控質量,實現企業財務管理目標。本文主要對全面預算管理理念的含義和外延進行討論,并對全面預算管理與企業財務內部控制中所面臨的問題進行分析,在此基礎上,就如何更好地指導推行全面預算管理進行了探討。關鍵詞:全面預算管理;企業;財務內控;運用策略引言為確保企業在日趨激烈的競爭中取得更大優勢,必須進一步提升企業核心競爭力,并對企業目前的財務內控進行詳細分析,以便有效地預防企業發展

    時代商家 2023年48期2023-12-14

  • “雙高”建設背景下K高校財務內控優化研究
    探討了該高校財務內控優化的重要性及其現狀,并從制度、人員、技術、流程等方面提出了優化建議,以期提高該高校財務內控水平。關鍵詞:“雙高”建設;財務內控;優化;建議引言“雙高”建設是我國高等教育事業的重要舉措,而K高校作為“雙高”建設的代表,其地位和作用不容小覷。然而,K高校在發展過程中,財務內控存在著一些問題,例如制度不夠完善、人員素質不高、技術水平不足、流程不夠規范等,這些問題直接影響到了K高校的財務管理和運營效率。因此,對于該高校來說,加強財務內控優化,

    時代商家 2023年40期2023-10-11

  • 新時期國有企業財務內控體系的建設與風險防范研究
    理國有企業在財務內控方面存在的問題,并加強財務內控,構建穩定的財務內控體系,是當下國有企業經營管理需要深入研究的問題。由此,本文從國有企業財務內控體系的建設,以及國有企業財務內控風險防范兩個方面展開思考,探索如何加強國有企業的財務內部控制,借此為提升國有企業運營力提供助力。關鍵詞:國有企業;財務內控;風險防范市場經濟的不斷發展為各大國有企業提供了新的發展方向,在此背景下國有企業獲得更多機會的同時也面臨更多挑戰。尤其市場競爭日益激烈,國有企業除了要對生產運營

    時代商家 2023年34期2023-09-07

  • IPO擬上市公司財務內控體系研究
    上市公司構建財務內控體系的必要性后,采用案例分析法,根據某企業實際情況,分析該公司在財務內控管理中的不足,再基于順利通過IPO的目標,提出了構建財務內控體系的對策,包括優化組織管理架構、改進財務管理制度、創新財務報告工作流程等,最后對優化后的結果進行分析,希望為類似公司提供一定的借鑒。關鍵詞:擬上市公司;財務內控;IPO中圖分類號:?F540.58文獻標識碼:A?文章編號:1005-6432(2023)24-0000-00引言公司上市是實現自身進一步發展的

    中國市場 2023年24期2023-09-03

  • 新會計制度下強化事業單位財務內控研究
    足于事業單位財務內控現狀,順應新政府會計制度要求,圍繞事業單位加強內部管理這個重點,建立科學合理可行的財務內部控制制度目標,剖析了當前存在的突出問題,提出了增強財務內控意識、建立完善的財務內控制度、加大新政府會計制度執行力度、加強財務內控人才隊伍建設和加強財務內控信息化建設等相關建議,供相關單位或人員參考借鑒。[關鍵詞]新政府會計制度;事業單位;財務內控;措施建議中圖分類號:F81 文獻標識碼:A 文章編號:1674-1722(2023)16-0073-0

    管理學家 2023年16期2023-09-01

  • 完善集團企業財務內部控制管理體系的策略探究
    的核心內容,財務內控體系可以幫助企業優化資源配置,防范風險問題,是企業提高經營管理水平的有效路徑,也是企業健康穩定發展的重要保障,需要引起有關人員的高度重視。本文簡單闡述集團企業構建財務內控管理體系的積極意義,針對具體實踐中面臨的問題提出有效的完善策略。[關鍵詞]集團企業;財務內部控制;管理體系;財務內控[中圖分類號]F27文獻標志碼:A面對日趨激烈的市場競爭環境,集團企業要在發展的過程中積極完善財務內部控制體系,以內部管理提高經濟效益,以內部制度管理各項

    南北橋 2023年15期2023-08-20

  • 全面預算管理在企業財務內控中的運用研究
    發展過程中,財務內控處于關鍵地位,做好財務內控工作能夠有效減少財務費用投入,提高財務內控質量,實現企業財務管理目標。本文主要對全面預算管理理念的內涵和外延進行討論,并對全面預算管理與企業財務內部控制中所面臨的問題進行分析,在此基礎上,就如何更好地指導推行全面預算管理進行探討。[關鍵詞]全面預算管理;企業;財務內控[中圖分類號]F27文獻標志碼:A當今時代,企業越來越重視財務管理,加強企業的財務控制,可以幫助企業改進現行的財務控制機制,使企業的內部管理與服務

    南北橋 2023年13期2023-07-30

  • 企業結合財務內控提高成本管理效率的方法研究
    題。而企業的財務內控控制與成本管理工作有著密切的聯系,合理的開展企業的財務內控工作,可以在很大程度上提升企業的成本管理效率。本文主要從企業結合財務內控提高成本管理效率的方法研究進行了相關的分析。關鍵詞:企業;財務內控;成本管理如何結合財務內控提高成本管理效率是當前企業經營管理最重要的一項內容,貫穿于企業經營的整個過程。因此,也成為每個企業都非常關心的問題。但是目前,企業的財務內控還是存在諸多問題,如現有的財務內控環境不容樂觀、財務內控風險管理意識不強、財務

    中國民商 2023年5期2023-06-15

  • PPP水司項目財務內控建設
    營風險,加強財務內控建設能夠發揮重要的作用。智慧水務建設是目前實現企業現代化管理、提高經營管理水平的方向,能夠將財務內控、財務數據運用到公司實際生產經營管理,通過打通財務與運營數據壁壘,將業務與財務相融合,由財務引領業務發展。關鍵詞:PPP項目;財務內控;智慧水務;財務決策PPP模式即政府和社會資本方合作,政府采取公開招標或競爭性談判方式選擇具有投資、運營、資本融資管理能力的社會資本,雙方本著公平、公正、友好協商的原則訂立項目實施合同。從1995年發展至2

    時代商家 2023年19期2023-05-30

  • “互聯網+”背景下企業財務內控體系的構建研究
    互聯網+”;財務內控;問題;措施中圖分類號:F275;F49??文獻標識碼:A??文章編號:1005-6432(2023)11-0000-04[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2023.11.0001???前言企業在“互聯網+”模式下,使財務管理與信息化技術實現了緊密的結合,并在效率、規范性等方面發揮著積極的作用。越來越多的企業也開始將財務內部控制工作與“互聯網+”模式進行結合,為傳統財務內部控制工作模式提供了新的發展機遇與應用平臺。但就

    中國市場 2023年11期2023-05-10

  • 上市公司財務內控管理制度建設研究
    尤為重要,而財務內控是上市公司的核心。本文作者根據切身的實際經驗,結合現階段上市公司的要求,對上市公司財務內控管理的重要性以及上市公司財務內控管理制度中的難點進行分析,并提出了相應的對策,希望為相關工作的開展提供些許借鑒。關鍵詞:上市公司;財務內控;重要性;對策上市公司一般都是各行業的精英企業,為推動國家經濟發展作出了巨大貢獻。針對上市公司發展的特點,我們需要挖掘內部制度中存在的問題,追根溯源,增強內控執行力度,制定出適合自身的、科學合理的制度,減少財務活

    時代商家 2023年7期2023-04-11

  • 基于財務內控建設角度的國企廉政風險防控探析
    摘要:從財務內控建設角度歸納總結了W公司企業現階段廉潔風險的表現,分析了W公司廉潔風險的原因,從財務內控建設著手提出了企業防范廉政風險的建議。為更好地提高企業財務內控水平、加強廉政風險防控,需要充分地將二者有機結合起來,相輔相成、相互促進,實現提高企業管理水平和經濟效益雙提升的局面。 關鍵詞:財務內控;國有企業;廉政風險 一、引言 隨著W公司經濟規模的日益增長,W公司逐步建立并且日益完善了其內部控制體系的建設。W公司從企業實際情況出發,借鑒汲取國

    中國集體經濟 2023年8期2023-03-23

  • 中小企業財務內控管理制度的建立與完善
    :中小企業;財務內控;管理制度;建立;完善中圖分類號:F275引言中小企業由于資金鏈薄弱,使得其面對的市場風險較之大型企業更高。對中小企業開展有效的財務內部控制制度能夠有效提升其資金的安全性,使其具有更強的市場競爭力。當前在中小企業財務內部控制的過程中還存在著較多不足之處,制約著財務內部控制系統發揮作用。本文著重對中小企業財務內控管理制度進行細致的分析,并深入探究相關解決問題的辦法和優化措施,進而達到全面控制企業財務管理風險、實現企業經濟效益的目的。1.財

    時代商家 2023年8期2023-03-12

  • 強化企業財務內控精細化管理的關鍵要點研究
    何企業而言,財務內控管理系統都是一個重要組成部分。企業要想在激烈的市場競爭中始終處于不敗之地,應強化企業的財務內控精細化管理,并將其落實到實際運營的各個環節之中。然而,企業在進行財務內部管理過程中,仍然存在著內部審計作用無法發揮、精細化管理制度不夠完善等問題,這就要求企業及時采取有效措施對其進行強化,從而實現穩定發展?;诖?,文章闡述了企業財務內控精細化管理的內涵,分析了企業財務內控精細化管理的要點與現狀,并提出一些可行性建議,以供借鑒和參考。關鍵詞:企業

    時代商家 2023年8期2023-03-12

  • 勘察設計類項目財務內控 助力成本控制的策略分析
    計劃。其中,財務內控便是必不可少的工作環節。然而,目前我國大多企業內部控制建設均存在一定問題,尤其是對于勘察設計類企業來講,常受各種因素制約,在構建內部控制制度時效果明顯不佳。鑒于此,文章結合勘察設計企業項目情況,針對企業內部控制問題作出了分析,并提出了幾點改進策略,僅供參考。 關鍵詞:勘察設計;財務內控;成本控制;策略 長期受國家經濟周期和基礎設施建設策略的影響,我國未來勘察設計行業將持續擴張,急需制定新的發展戰略??辈煸O計企業通過優化財務管控以及兼

    中國集體經濟 2023年4期2023-01-27

  • 全面預算管理在企業財務內控中的運用分析
    算管理在企業財務內控中的運用進行了簡要研究。1? ? 全面預算管理在企業財務內控中運用的意義全面預算管理和企業財務內控有機結合,其意義主要體現在三點:一是有利于企業戰略目標的實現。企業在開展財務內控時,有效結合全面預算管理的思維理念,可以對企業戰略目標進行量化處理,將其分解為任務劃分到每一名員工身上,能夠更好地保證目標達成,也能為企業營造出更加和諧的環境。二是有利于優化企業資源配置。在全面預算管理的作用下,企業開展財務內控工作也會結合實際需求,編制出更為科

    南北橋 2022年14期2022-11-04

  • 新形勢下企業財務內控精細化管理要點分析
    中應積極實施財務內控精細化管理,積極將人本管理理念引入企業財務內控管理中,圍繞企業發展實情探尋財務內控措施,有效提升財務內控管理水平。論文以內控精細化管理為切入點,系統闡述了內控精細化管理的特點和內容,結合企業發展實情指明企業在財務內控管理中存在的問題,圍繞現實狀況提出管理要點,力求企業財務內控在精細化管理下,能夠實現長遠持續發展目標?!続bstract】In the post-epidemic era, China's economic developm

    中小企業管理與科技·下旬刊 2022年4期2022-07-12

  • 強化國有企業財務內控精細化管理的關鍵要點分析
    波[摘 要]財務內控即對國有企業內部經濟活動的監督、控制與管理。加強國有企業財務內控的精細化管理,就是要從財務管理的各項具體工作入手,建立系統化、秩序化的管理體系,提高財務內部控制的有效性,進而加強國有企業的財務管理能力。本文從財務內控與精細化管理的相關理論分析入手,通過分析當前國有企業財務內控精細化管理的現狀,發現其中問題、探索解決辦法、分析關鍵要點,以便為相關研究者提供一些研究思路。[關鍵詞]國有企業;財務內控;精細化管理;關鍵要點中圖分類號:F272

    管理學家 2022年8期2022-06-15

  • 行政事業單位財務內控體系優化與風險防范對策
    政事業單位的財務內控體系進行優化、對財務風險進行防范,是經濟改革和體制改革背景之下財務管理工作中的重要問題??茖W的、有效的內控體系和良好的風險防范能力可以促進行政事業單位的發展與改革,能夠確保政府資金的合理分配和資源調控。所以相關部門領導人員應當首先強化進行財務內控體系和風險管理人員的工作意識、工作素質,再制定合理的內控和風險防范目標,不斷優化內控管理體系與制度,并結合信息化技術手段實現風險防范的精準高效。關鍵詞:行政事業單位;財務內控;體系優化;風險防范

    科學與財富 2022年2期2022-06-06

  • 如何加強集團公司財務內控管理的探析
    哲摘 ?要:財務內控管理能增強企業的風險抵御能力,是促進企業平穩發展的有效方法。隨著經濟全球化影響力的不斷加大,國內企業規模擴張速度也在大幅度提升,逐步轉向集團化的管理模式。在集團公司自身規模和經濟體量不斷增長的同時,管理組織結構也日益變化,給財務管理工作帶來了較大難度,因此有必要通過財務內部控制手段,提高集團公司整體的管理水平,為企業長遠發展奠定良好的基礎。本文主要從財務內部控制體系的相關理論、當前集團公司財務內控存在的問題,以及完善集團公司財務內控的具

    科學與財富 2022年1期2022-05-31

  • 企業財務內控精細化管理要點研究
    通過闡述企業財務內控精細化管理的重要性,進一步研究當前財務內控管理存在的問題,并從提高管理層及財務人員精細化意識、完善企業內部的財務內控機制建設、提高企業財務風險預警機制的水平、進行企業內部部門合理化機構設置、增強企業內控設計相關部門獨立性、充分發揮企業財務預算管控的作用等要點逐一分析,探討企業財務內控精細化管理。[ 關鍵詞 ]企業;財務內控;精細化;管理要點中圖分類號:F27文獻標識碼:ADOI:10.3969/j.issn.1672-0407.2022

    南北橋 2022年6期2022-05-30

  • 全面預算管理在企業財務內控中的運用分析
    此為基礎搭建財務內控體系,可以降低企業運營中所產生的經營風險,因此在企業財務內控中的全面預算管理至關重要。本文基于全面預算管理的實際作用進行分析,全面探索在企業財務內控中全面預算管理的有效應用,以期促進企業可持續發展。[ 關鍵詞 ]全面預算管理;企業;財務內控中圖分類號:F27文獻標識碼:ADOI:10.3969/j.issn.1672-0407.2022.06.010目前,市場經濟環境快速發展,企業實現可持續發展的戰略目標需要建立在更加良好的財務管理基礎

    南北橋 2022年6期2022-05-30

  • 企業財務內控監督機制的現狀
    工作中,加強財務內控管理十分重要,會對財務工作效率產生直接的影響,也是預防財務風險的核心策略。財務內控質量會直接對會計信息質量產生影響,也是提高真實會計信息的關鍵。若財務內控的某個環節出現問題,則會給企業帶來多方面的經營風險,甚至造成安全隱患。本文從企業財務內控監督機制建設意義入手,著重探究了企業財務內控監督機制的現狀。并以此為依據,提出了提升內部監督意識、完善內部審計制度、規范化與科學化財務內控監督機制、合理化利用信息技術等幾個方面的策略,具體闡述如下。

    商場現代化 2022年4期2022-04-27

  • 探討如何加強民營企業財務內控管理
    理體制,加強財務內控管理,才能增強自身的核心競爭力,提高抗風險能力。本文分析民營企業財務內控存在的主要問題,并提出具體的改善措施。關鍵詞:民營企業;財務內控;問題;措施企業在生存、發展過程中,必定會面臨各種風險。那么如何防范和化解風險呢?建立有效的財務內控制度是方法之一。財務內控作為企業內控管理的關鍵,對于企業管理水平的整體提高與企業的長遠發展意義重大,是企業長期良性運行的有效保證。因為國內民營企業規?;l展時間短,沒有對財務內控進行系統的理論指導,所以財

    時代商家 2022年11期2022-04-25

  • 淺談建筑工程項目中存在的財務風險及其控制方法
    ;財務風險;財務內控;風險控制【DOI】10.12334/j.issn.1002-8536.2022.08.006引言:建筑工程項目一般而言投資建設規模比較大,項目施工建設的周期長,存在的風險隱患和影響因素多,對建筑工程項目管理提出了更高要求。財務內控和財務風險管理是建筑企業內部控制及項目管理的重要內容,要求認真做好投資決策、方案設計、投標報價、施工建設及竣工決算等各階段的財務風險管控工作,對風險誘因及影響因素進行嚴格的監督控制,以保證整個工程項目的順利進

    中國房地產業·中旬 2022年3期2022-04-23

  • 事業單位財務內控管理制度建立與完善對策
    加強事業單位財務內控管理工作,杜絕腐敗問題,提升事業單位對財務風險防范與抵御能力?;诖?,文章就事業單位財務內控管理制度的建立與完善措施進行分析。 關鍵詞:事業單位 財務內控 管理制度 中圖分類號:F230? 文獻標識碼:A 文章編號:1004-4914(2022)04-084-02 財務內控管理對事業單位的發展起著關鍵性的作用。當前,正處于事業單位轉型的重要時期,在財務內控管理中還存在一些問題,在一定程度上影響了事業單位的良性發展。因此,需要加強

    經濟師 2022年4期2022-04-19

  • 企業財務內控精細化管理要點分析
    趨勢。企業將財務內控精細化管理的管理會計工具應用在內部管理中,可以幫助企業解決內部工作問題,還能提升人力資源管理的水平,確保企業經營決策科學準確。本文分析了財務內控精細化管理的重要意義,總結財務內控管理現狀,以便企業針對問題提出整改建議,優化財務內控精細化管理方式,確保企業發揮財務內控精細化管理的作用,提升財務信息的質量,確保企業在激烈的市場環境下具有競爭優勢,也有利于企業建立長效發展機制。關鍵詞:企業;財務內控;精細化;要點企業在市場上經濟的發展中運用財

    商場現代化 2022年5期2022-04-17

  • 全面預算管理在財務內控中的應用探究
    可以有效輔助財務內控,助力企事業單位運營,是財務內部控制管理中不可或缺的科學管理方式?;诖?,財務內控中,全面預算管理得到廣泛應用。但在財務內控中應用全面預算管理也存在諸多不足,如管理機制尚不完善,存在信息壁壘等。財務內控中如何規避不足,有效利用全面預算管理?文章將對其展開深入探討,為全面預算管理在財務內控中的應用及相關研究提供理論基礎。關鍵詞:全面預算管理;財務內控;應用探究伴隨我國經濟的快速發展,人們愈發關注效率,關注管理的不斷優化。為保證運營管理與時

    中國集體經濟 2022年9期2022-04-12

  • 完善企業財務內控的幾點探討
    業來說,如果財務內控出現問題,很容易對企業經濟發展造成負面影響,在企業運營的過程中,經常會出現各種財務風險,成本問題的發生概率也比較高,如果這些問題隨著時間不斷積累,將會直接影響企業的健康發展,所以針對企業財務內控需要進行深入研究,采取有效的措施解決各方面的問題,從而提升企業財務管理水平。本文主要針對企業財務內控工作闡述了完善這項工作的意義,對該項工作存在的相關問題進行了分析,并且提出了針對性的解決措施,希望對企業財務內控人員具有參考價值。關鍵詞:企業;財

    時代商家 2022年8期2022-03-28

  • 制造企業財務內部控制存在的問題及完善對策
    章對制造企業財務內控相關理論進行簡單概述,分析其財務內控存在的問題,并從多個方面討論了完善對策,以供參考。關鍵詞:制造企業;財務內控;經濟市場體制中圖分類號:F530.68 文獻標識碼:A 文章編號:1005-6432(2022)03-0065-02DOI:10.13939/j.cnki.zgsc.2022.03.0651 引言《中國制造2025》戰略文件2015年全面推進,是我國制造業發展的戰略指導,為制造企業轉型升級指明方向。新時代背景下,我國制造企業

    中國市場 2022年3期2022-03-19

  • 燃氣企業內部控制體系相關建設思路探究
    ;風險管理;財務內控;建設思路中圖分類號:F276.3 文獻標識碼:A 文章編號:1005-6432(2022)04-0094-02DOI:10.13939/j.cnki.zgsc.2022.04.094在當前經濟飛速發展背景下,企業面臨更大的市場競爭的挑戰,燃氣公司要想在這種大環境下穩健發展,就需要積極地應對外部帶來的風險挑戰。燃氣公司建立起規范的管理制度,來合規地推進各項工作,增強企業內部運營監督,這樣可以確保公司資金信息的安全及資產安全,有助于燃氣公

    中國市場 2022年4期2022-03-19

  • 事業單位財務內控管理制度的建立與完善
    發凸顯。加強財務內控管理制度的建立與完善有利于事業單位長效穩健發展,是事業單位落實反腐倡廉風險防控要求的重要舉措,有利于事業單位加強經營風險和財務風險防控意識與能力。本文以建立健全財務內控管理制度對事業單位發展的重要性著手,提出建設性的財務內控管理制度建立與完善的對策,旨在提升事業單位財務內控管理質量和公共服務能力。關鍵詞:事業單位;財務內控;管理制度;建立與完善相比較于企業而言,作為國家各項政策的主要執行者和直接實施者的事業單位,自身承擔著重要的公益服務

    中國民商 2022年1期2022-02-24

  • 新形勢下高職院校財務內控制度存在的問題及對策
    有建立并完善財務內控相關制度,才能保障高職院校的財政經濟合理運行。本文首先分析了財務內控制度的主要含義,接著闡述了新形勢下高職院校財務內控制度存在的問題,最后結合這一系列問題提出了相應的解決對策,希望能夠為各高職院校的財務內控制度構建工作,提供一定的參考。關鍵詞:高職院校;財務內控;對策在新形勢下,政府相關部門對各高職院校提出了一系列擴招政策,這類政策都體現了國家對職業教育工作的重視,職業教育正逐步進入飛速發展的趨勢中。隨著各高職院校辦學規模的擴大,以及招

    時代商家 2021年33期2021-12-11

  • 基于大數據背景的中小企業財務內控策略分析
    為嚴峻,加強財務內控管理,可以保證企業順利完成發展目標,提高市場競爭力,從而實現中小企業的健康發展。論文結合大數據背景下中小企業財務內控的意義,重點分析大數據背景下中小企業財務內控存在的問題,根據分析結果,提出大數據背景下中小企業財務內控的策略,以供參考?!続bstract】With the improvement of the level of market economy and the improvement of the state's atten

    中小企業管理與科技·中旬刊 2021年12期2021-12-08

  • 行政事業單位財務內控制度存在的問題及對策探討
    理方面看,其財務內控制度建設水平仍有較大的提升空間。不斷推進完善財務內部控制制度是實現高水平執政的必要前提,但當前行政事業單位財務內控制度存在一些突出問題,阻礙了該制度的完善和其作用的發揮。因此,行政事業單位應通過加強單位負責人內控意識、健全單位財務管理機制、嚴格執行內控制度、強化人員素質等措施,促進財務內控制度不斷完善。本文首先闡述了行政事業單位財務內控制度的定義及特點,繼而討論了行政事業單位加強財務內部控制的重要性,隨后就當前財務內控制度存在的問題進行

    時代商家 2021年32期2021-11-29

  • 探討如何完善集團企業的財務內控管理制度
    下,集團企業財務內控管理效果明顯,但受各種因素的影響,仍面臨著一些問題。如若沒有及時解決,在降低財務管理效率的同時,也會直接影響著企業的實際效益,對此集團企業就需重視財務內控制度問題的查找、分析,以提高財務管理水平,為企業的穩定運行奠定扎實的基礎,更好地滿足現代企業的發展需求。文章主要分析了財務內控制度在集團企業內部財務管理中的作用,進一步分析了存在的問題及其影響因素,并提出了針對性的改進方案及對策,以期能夠實現財務管理質量的持續改善。關鍵詞:集團企業;財

    中國集體經濟 2021年36期2021-11-28

  • 企業財務內控精細化管理要點分析
    轉變,精細化財務內控管理工作的重點需要注重財務賬目的精細化管理,建立清晰的財務管理臺賬,以保證企業經濟資金得到合理的使用,也能夠推動企業的現代化進程。財務精細化管理也是企業內部控制管理的核心內容,所以說財務內控精細化管理是一項系統的工作,其屬于現代管理理念,為此本文在分析財務內控精細化管理的內涵以及重要意義的基礎上,分析財務內控精細化管理存在的問題和不足,針對問題提出修改建議,發揮企業財務內控精細化管理的重要作用,增強企業市場競爭力。關鍵詞:企業;財務內控

    商場現代化 2021年19期2021-11-20

  • 加強石油企業財務內部控制審計的途徑研究
    ,為了可以對財務內控進行充分控制,提高審計工作科學科學性,工作人員應該積極優化內控制度,構建科學的財務內控審計體系,進而充分強化財務管理質量。石油企業在激烈競爭中,應該充分保證財務管理效果,進而才可以實現穩定發展。對此,本文針對內控審計提供幾點有效途徑,希望能夠為相關人員提供參考。關鍵詞:財務內控;審計;有效途徑前言:內控審計對象一般是相關政策與管理制度,途徑一般是分析、研究以及評審等,審計目的就是科學判斷、評估企業內部政策與管理制度,保證管理工作具有良好

    油氣·石油與天然氣科學 2021年11期2021-11-17

  • 全面預算管理在制造企業財務內控中的應用
    算管理是企業財務內控管理中不可或缺的一部分,對提高企業財務內控水平有著直接影響。制造企業為了實現健康發展,需要加強財務內控管理,把全面預算管理理念靈活地運用其中,實現企業現有資源科學分配,為企業創造理想效益。文章結合全面預算管理在制造企業財務內控中的應用意義,重點分析全面預算管理在制造企業財務內控中應用存在的問題,根據分析結果,提出相關應用措施。[關鍵詞]全面預算管理;制造企業;財務內控[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2021.30.1

    中國市場 2021年30期2021-11-05

  • 企業財務內控管理的措施思考
    從重視成熟、財務內控理念等角度分析了相應問題的形成原因,并提出了加強財務內控制度建設、提升財務內控方法信息化程度、重點進行財務內控管理相關人才隊伍建設的建議。文章建議,財務內控管理需要成為綜合管理體系中的一項核心因素,未來一段時間里,如何提升財務內控管理實際有效性也值得深思。[關鍵詞]商品混凝土企業;財務內控;內控管理[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2021.30.1571 前言市場經濟下,商品混凝土攪拌企業財務內控管理儼然成為了內部綜

    中國市場 2021年30期2021-11-05

  • 試論如何有效提高基層事業單位財務內控管理制度
    個事業單位的財務內控管理工作也提出更高要求,如何提高財務內控管理制度是當前所有事業單位都必須關注的內容?;诖?,本文以某地風景名勝區管理處為例,從人才培養、審計工作、監督機制和預算管理等多個方面,探討了作為基層事業單位應如何有效提升財務內控管理制度,以期不斷提高事業單位的工作效率和質量。關鍵詞:基層事業單位;財務內控;管理制度;問題與措施近年來,我國經濟的轉型發展,也給基層事業單位的發展帶來了新的要求,基層事業單位的財務工作也隨之進入到一個新的階段。對于基

    中國民商 2021年10期2021-11-03

  • 大數據背景下企業財務管理內部控制轉型路徑探索
    [摘 要] 財務內控是企業內部控制管理中最為核心的工作環節,對做好企業內部控制管理與財務管理工作有著積極的作用。隨著財務工作在技術層面上的不斷突破與應用,大數據技術逐漸被應用于企業財務工作中的各個方面,對財務內控進行數據化應用與數據化建設是非常有必要的。但由于大數據技術在我國企業財務管理內部控制中的應用時間還比較短,所以還存在很多現實問題,這些問題的存在會影響到大數據技術的作用發揮,進而影響到財務內部控制效果,所以企業必須要及時優化這些問題,只有這樣才能夠

    中國市場 2021年23期2021-10-31

  • 淺談中小民營企業財務內控管理
    保駕護航。而財務內控管理制度是企業管理制度的重要組成部分;俗話說火車跑得快,全靠制度帶,建立和完善財務內控管理制度是保障企業安全運行的根本,財務部(風控、內審)是企業行駛過程中的剎車系統,如果剎車失靈,企業運營過程中將面臨著毀滅性的風險。本文根據筆者多年民營企業財務管理工作經驗,結合實際案例,主要從內控管理的作用,以及民營企業財務內控制度存在的問題,最后從民營企業財務內控的主要內容等這幾個方面,結合案例分析對內控管理進行簡單的闡述。關鍵詞:民營企業;財務內

    時代商家 2021年29期2021-10-28

  • 國有企業改革背景下發展建設集團如何有效推行財務內控
    營環境,做好財務內控工作至關重要。發展建設集團財務內控現狀不樂觀,內控體系不完善,監督機制存在欠缺,使得財務管理問題和薄弱環節難以被及時發現,不利于深化改革。因此,文章將針對國有企業改革背景下發展建設集團財務內控問題展開探討。關鍵詞:財務內控;國有企業;國企改革;建設集團;發展建設為適應市場經濟環境,我國不斷加速國有企業體制改革,穩步推行混合所有制。國有企業改革給發展建設集團帶來了機遇,同時也帶來了挑戰。在特定歷史環境下,為適應新常態,給深化改革提供助力,

    中國集體經濟 2021年31期2021-10-22

  • 探討企業財務內控執行之現狀
    ,闡述了企業財務內控執行所存在的現實困境,并提出了相應的優化對策,希望對于財務內控不健全或者將財務內控流于形式的企業具有借鑒意義,讓財務內控能夠接地氣,而不是“空中樓閣”般的存在,使其真正為企業發展運營起到保駕護航的作用。關鍵詞 財務內控;現實困境;優化對策DOI: 10.19840/j.cnki.FA.2021.04.007所謂財務內部控制,顧名思義,就是企業為保證財務信息的安全性、規范性和合法性以及為提高財務信息的使用效率而采取的各項管控程序。在實際的

    航空財會 2021年4期2021-10-12

  • 關于行政事業單位財務內控的困境及對策
    工作的核心,財務內控的進行是預防風險發生的關鍵步驟,但實際上單位并不注重這方面的工作。本文主要基于現在行政事業單位財務內控的發展現狀,對其陷入的困境展開分析,并給出相應的對策,僅供參考。關鍵詞:行政事業單位;財務內控;困境;對策財務內部控制作為反腐倡廉的重要手段,逐漸走向臺前。國家在相關的法律法規上給予了一定的幫助,如財政部下發的《行政事業單位內部控制規范(試行)》,為財務內部控制的工作提供了實行的依據,這對傳統的行政事業單位的運行,無疑是一個巨大的挑戰。

    中國民商 2021年8期2021-10-11

  • 有限公司財務內控問題及對策思考
    始認識到加強財務內控的重要性,但是在實際管理過程中仍舊存在很多問題,常見問題是信息化管理層次較低、內控意識不高,再加上制度缺失等問題,都不利于提高財務管理水平,甚至會阻礙公司發展,難以在激烈的市場行業競爭中立足于不敗之地。所以,為了滿足新時期下所提出的具體要求,本文針對有限公司財務內部控制問題進行探討,同時提出幾點參考對策,僅供參考。關鍵詞:有限公司;財務內控;問題;對策近幾年來,隨著市場經濟體系改革的不斷深入,行業之間競爭趨勢在逐漸加大,而為了在競爭者中

    中國民商 2021年8期2021-10-11

  • 企業強化財務內控的思路
    要研究方向:財務內控。摘要:現代企業經濟業務日趨復雜,需要承受來自多個方面的財務風險。若企業財務內控存在缺失,一旦財務風險集中爆發,勢必對企業的經營發展造成負面影響,導致企業失去原有的市場競爭優勢。企業有必要結合自身實際情況,基于財務管理需要,加強財務內控建設,通過內控規范經濟活動,強化自身風險抵御能力。因此,本文將針對企業強化內部控制的思路展開探討,并提出合理建議。關鍵詞:財務內控;管理策略;企業財務企業一切經營活動都需要財力的支撐,財務狀態的穩定是企業

    商訊·公司金融 2021年22期2021-10-09

  • 探討企業財務內控執行之現狀
    ,闡述了企業財務內控執行所存在的現實困境,并提出了相應的優化對策,希望對于財務內控不健全或者將財務內控流于形式的企業具有借鑒意義,讓財務內控能夠接地氣,且能得以實施,而不是“空中樓閣”般的存在,使其真正為企業發展運營起到保駕護航的作用。關鍵詞:財務內控;現實困境;優化對策所謂財務內部控制,顧名思義,就是企業為保證財務信息的安全性、規范性和合法性,以及為提高財務信息的使用效率而采取的各項管控程序。在實際的企業管理中,有效的財務內部控制是確保企業財務信息真實和

    商訊·公司金融 2021年24期2021-10-09

  • 分析企業財務內控制度的建設與風險防范
    展方式,企業財務內控制度的建設就成為企業深化改革的重要舉措。因此對于企業財務內控制度的建設與風險的規避就成為了企業運營和持續發展的關鍵。關鍵詞:財務內控;風險規避;管理制度一、企業財務內控制度的意義企業建設財務內部控制制度和風險防范具有較強的實際意義?!?】財務的內部管控制度可以很大程度上提高企業的管理水平,同時財務的內部管控制度可以及時發現問題做好風險的防范預警,促進提高經營效率以及企業的集體利益。由于是企業內部進行管控其理念是保證企業的財產安全以及業務

    現代營銷·理論 2021年9期2021-09-27

  • 論提升房地產企業財務內控水平
    益,就要加強財務內控。但當前很多房地產企業在財務內控方面存在問題,內控實效性不理想,難以有效制約財務行為。因此,文章將針對房地產企業財務內控問題展開探討,并結合房地產企業財務內控現狀,提出提升內控水平的建議。[關鍵詞]財務管理;房地產企業;財務內控;內部控制[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2021.22.169房地產工程項目建設周期長,投資規模大,經濟活動過程復雜,涉及利益相關方多,經濟活動需面臨諸多風險因素,加強財務內控至關重要。目前

    中國市場 2021年22期2021-09-14

  • 關于行政事業單位財務內控的困境及對策
    工作的核心,財務內控的進行是預防風險發生的關鍵步驟,但實際上單位并不注重這方面的工作。本文主要基于現在行政事業單位財務內控的發展現狀,對其陷入的困境展開分析,并給出相應的對策,僅供參考。關鍵詞:行政事業單位;財務內控;困境;對策財務內部控制作為反腐倡廉的重要手段,逐漸走向臺前。國家在相關的法律法規上給予了一定的幫助,如財政部下發的《行政事業單位內部控制規范(試行)》,為財務內部控制的工作提供了實行的依據,這對傳統的行政事業單位的運行,無疑是一個巨大的挑戰。

    中國民商 2021年9期2021-09-13

  • 有限公司財務內控問題及對策思考
    始認識到加強財務內控的重要性,但是在實際管理過程中仍舊存在很多問題,常見問題是信息化管理層次較低、內控意識不高,再加上制度缺失等問題,都不利于提高財務管理水平,甚至會阻礙公司發展,難以在激烈的市場行業競爭中立足于不敗之地。所以,為了滿足新時期下所提出的具體要求,本文針對有限公司財務內部控制問題進行探討,同時提出幾點參考對策,僅供參考。關鍵詞:有限公司;財務內控;問題;對策近幾年來,隨著市場經濟體系改革的不斷深入,行業之間競爭趨勢在逐漸加大,而為了在競爭者中

    中國民商 2021年9期2021-09-13

  • 事業單位財務內控存在的問題與對策研討
    需要積極開展財務內控工作,避免內部資產的流失,保證會計信息的準確性與科學性,同時還能夠保證財政資金的合理使用。但在實際工作中,事業單位在開展財務內控時,存在諸多因素,限制財務內控質量,如對財務內控制度認知不充分、預算控制與執行力度不足以及缺乏預算考核制度,這些因素均制約了財務內控工作開展。在本次研究中,首先將分析事業單位開展財務內控的重要性,其次分析財務內控工作開展中存在的問題,最后將針對存在問題,提出具體措施,發揮財務內控作用,確保國有資產的合理與合規使

    商業2.0-市場與監管 2021年10期2021-09-13

  • 試析全面預算管理構建的企業財務內控體系
    理構建的企業財務內控體系進行了研究和分析。關鍵詞:預算管理; 財務內控; 體系建設; 應用策略隨著我國社會經濟的發展,越來越多的個體戶開始創建自己的企業,因此企業之間的市場競爭力逐漸開始增大。所以各個企業為了不被淘汰,就要提升自己的市場競爭力。要想提升企業的市場競爭力,做好全面預算工作就是最主要的途徑之一。同時,各個企業在發展的過程中發現,企業的實際收益要遠遠低于預期,造成這種現象的原因就是因為沒有做好全面預算工作。綜上所訴,對于企業來說,做好全面預算工作

    商業2.0-市場與監管 2021年10期2021-09-13

  • 行政事業單位財務內控存在的問題和對策
    行政事業單位財務內控制度的基礎建設。因此,行政事業單位應當構建完善的財務內控管理制度,為財務內控營造良好的管理環境,加強對財務內控的實施監督,才能有效地提高財務內控的管理效率,從而推動我國行政事業單位的持續發展。關鍵詞:事業單位;財務內控;實施策略財務內控是促進行政事業單位持續發展的核心,本文對行政事業單位財務內控的重要性以及財務內控的現狀進行了深入研究,同時提出幾點改進措施,旨在通過提高行政事業單位財務內控的管理效率,推動我國行政事業單位的持續發展,從而

    時代商家 2021年24期2021-09-13

  • 基于財務內控建設的醫院廉政風險防控探究
    能性?;趯?span class="hl">財務內控建設的實施與研究,希望為醫院的廉政風險防控工作探尋出一些有效的管理途徑。關鍵詞:財務內控;廉政風險;防控一、醫院廉政風險產生的因素“廉政風險”是指公共權力主體在執行權力的過程中,濫用其職權來獲取私利,從而導致腐敗現象產生的可能性。而這種可能性的發生,往往與主體的思想教育、制度監管、外部引力等方面息息相關。內部因素方面,包括內控制度不健全,無法適應現有業務;崗位職責不清晰,不相容崗位沒有分離;業務流程不完善,缺乏完整的審批機制;思想教育不

    商業2.0-市場與監管 2021年1期2021-09-10

  • 構建企業財務內控管理創新模式的實踐思路分析
    英摘要:企業財務內控管理在企業管理當中占有至關重要的位置,只有不斷加強財務內控管理,才能夠提高企業的綜合競爭力,促進企業長遠發展。本文從概述企業財務內控管理入手,分析了企業財務內控管理現狀,在此基礎上提出了相應的優化策略。關鍵詞:企業管理;財務內控;財務管理企業想要在激烈的市場競爭當中穩步發展,就應當不斷更新管理理念,加強財務內控管理,以此來提高企業抗擊風險的能力,保障企業資金運行安全,提高企業運行效率。所以企業在構建財務內控管理的過程當中,應當不斷創新模

    時代商家 2021年17期2021-09-10

  • 醫院規范收支與財務內控管理的探討
    ,醫院收支與財務內控管理問題是非常關鍵和重要的內容,直接影響醫院的整體運行和發展,也決定著醫院的收益和平衡。因此,文章以醫院規范收支與財務內控管理的探討為題進行了分析和論述。 關鍵詞:醫院 規范收支 財務內控 管理探討 中圖分類號:F233? 文獻標識碼:A 文章編號:1004-4914(2021)04-252-02 醫院的收支與財務管理是一項非常重要的環節,合理規范的收支與財務內控管理可以更好地提升醫院的資金利用率,規范醫院的財務紀律,促進醫院更方面平穩

    經濟師 2021年4期2021-09-10

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